Доброго дня, форумчане!
Хочу спросить у Вас - кто знает, как правильно сделать? В общем, поставщик в марте нам поставил товар, а за подъем груза не указал сумму НДС в счете-фактуре (скажем, 1000 руб. за услугу без НДС). Спустя два месяца, он присылает нам снова закрывающие документы, но только теперь сумма НДС по подъему груза иная (847,46 руб, НДС сверху 152,54 руб. - итого 1000 руб.). У нас период закрыт, будем изменения в текущем периоде делать, но вот я не знаю что именно от поставщика требовать - "корректировочный счет-фактуру" (где меняется стоимость услуги), или "исправленный счет-фактуру" (который создается на случай арифметической ошибки). Помогите, пожалуйста, я уже запуталась. Но, если честно, я склоняюсь к корректировочному варианту.
Заранее спасибо!